根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市**区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计工作报告反映我局问题2个,涉及审计项目2个,其中立行立改类问题2个。为推动问题整改落实,我局针对发现的问题进行梳理、核对,认真查找和分析问题原因,落实整改措施,进一步完善工作。截至公告日已整改问题2个,整改完成率100%。
二、审计查出问题及整改情况
(一)区级财政管理审计查出问题及整改情况
关于26****事业单位未及时上缴财政款85.83万元的问题。
该问题已整改。该问题涉及我局的共1笔82.04元,为我局2022年第四季度利息收入,我局已于2023年初将该款项上缴财政。
(二)重大政策措施跟踪和重点民生项目审计查出问题及整改情况
关于返岗补贴申报条款不完善的问题。
该问题已整改。该问题涉及我区共2笔30万元,为返岗补贴。针对存在问题,我局与经办单位**区****服务中心就补贴政策制定和实施重新进行梳理,明确补贴申报标准,严格补贴发放审核工作。同时督促相关企业进行整改,完善内部管理制度,规范用工管理,依法依规做好考勤、工资发放工作。
三、审计建议的采纳情况
(一)关于推动重大政策落地落实,护航高质量发展的审计建议采纳情况
我局深入贯彻落实党的二十大精神,压实工作责任,完善各项稳岗拓岗补贴政策工作指南及实施细则,切实做好补贴审核发放工作,提高补贴审核效率,确保补贴资金高效使用,推动民生工程稳步发展,助力“百县千镇万村高质量发展工程”实施。
(二)关于加强财政资金规范性管理,严肃财经纪律的审计建议采纳情况
我局进一步规范财政资金管理,加强预算编审,强化预算刚性约束,提高预算的科学性和精准性,不断提升预算执行水平。严格落实过“紧日子”要求,规范政府采购行为,严控各项支出,确保财政资金用在刀刃上。
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2024年10月15日