(招标编号:****)
公示开始时间:2024-10-21 公示结束时间:2024-10-24
一、评标情况
2024年度财务报表审计、内控审计:
1、中标候选人基本情况
中标候选人第 1 名:****(特殊普通合伙),投标报价:****000.00元,质量:/,工期/交货期/服务期:(1)、财务报表审计:2025年2月底前,完成现场审计工作。2025年3月15日前,出具合并报表。年度董事会召开前15天,完成审计工作,出具审计报告(初稿)。2025年5月底前,出具合并范围内所有子、分公司正式审计报告。(2)、内部控制审计:2024年12月底完成整体内控缺陷分析和管理建议报告。2025年3月中旬内部控制审计报告定稿。视公司年度报告公告期的需要出具审计报告。
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标候选人(****(特殊普通合伙))的项目负责人:潘大亮;/
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(****(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件的规定。
二、提出异议的渠道和方式
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示期间,以书面原件形式一次性提出明确的请求并提供必要的证明资料,向****提出异议,逾期将不再受理。
三、其他
第一中标候选人:****(特殊普通合伙);
第二中标候选人:****事务所(特殊普通合伙);
第三中标候选人:****事务所(特殊普通合伙)。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
五、联系方式
招 标 人:****
地 址:**省**市**路1号
联 系 人:苏莉
电 话:025-****3346
电 子 邮 件:****@ppm.cn
招 标 代 理 机 构:****
地 址:**省**市**区郑和中路118号D座16楼1612室
联 系 人:汪律,顾建钧
电 话:025-****0902
电 子 邮 件:****@163.com