洁具--山西六建集团有限公司五分公司--肖家洼煤矿1号-6号倒班宿舍楼维修改造工程采购
基本内容
采购名称: 洁具--****五分公司--****煤矿1号-6号倒班宿舍楼维修改造工程采购 采购编号: **** 采购申请编号: **** 采购单位: **** 所属项目: ****煤矿1号-6号倒班宿舍楼维修改造工程 报名截止: 2024-10-28 00:00 报价截止: 2024-10-30 00:00 收货截止: 2024-11-04 单次收货上限: 5天 采购方式: 询价 商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件: 采购清单:
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商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 直接支付 支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: **省****煤矿
供应商资格要求
资质要求:1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被****集团有限公司及****《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:
1.预计供应周期:2024年10月至2025年10月根据现场进度供货 2.交货地点:****煤矿 3.结算方式/计量方式:以实际供货量为结算依据 4.自定义付款方式:乙方按甲方提供的需用量计划,在规定时间将货物送达指定地点后,甲乙双方现场验收并办理入库验收手续,每月汇总、结算一次,乙方开具本月所供货物的增值税专用发票,甲方在开具发票后10日内支付本月货款的87%,以此类推。剩余的13%货款至工程完工后1个月内付清。 5.验收标准:乙方货物到场时,随车提供材料合格证及检测报告原件等材料合格证明文件原件5份 6.招标标的物的技术要求:符合设计材料要求 7.特殊情况说明:供货方与****签署合同 8.联系人:刘帅鹏 联系方式:134****4545
联系方式
联系人:程良
联系方式:199****8469
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采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202****56427 | 花洒 | 塑料喷头金属软管(含混水阀) | 国标 | 720.0 | 套 |
2 | DRWL202****56428 | 连体坐便器(成套) | / | 国标 | 720.0 | 个 |
3 | DRWL202****56429 | 蹲便(成套) | / | 国标 | 12.0 | 个 |
4 | DRWL202****56430 | 小便斗(成套) | 挂式 | 国标 | 5.0 | 个 |
5 | DRWL202****56431 | 防臭型地漏 | DN50 | 国标 | 1455.0 | 个 |
6 | DRWL202****56432 | 浴室柜 | / | 国标 | 720.0 | 套 |
7 | DRWL202****56433 | 龙头 | / | 国标 | 720.0 | 套 |
8 | DRWL202****56434 | 水咀 | / | 国标 | 628.0 | 个 |
确认
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