2024年度内部审计纪检联动项目定点议价成交公告
一、项目编号:****,项目包号: 1
二、项目名称:2024年度内部审计纪检联动项目
三、成交信息:
成交供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区民生东街1070号2-2302
成交金额:130000.00, 大写(人民币):壹拾叁万元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
审计服务 | 一、审计对象 财务例行审计单位:****中心、****中心。 离任审计单位:******分局、******分局、******分局、******分局、****峡山分局、****经济分局。 二、时间范围 例行审计时间范围:2023年 离任审计时间范围:2021年6月至2024年4月(根据各单位离任主要负责人在任时间具体确定) 必要时追溯以前年度或延伸至审计日。 三、审计内容 (一)财务例行审计内容 1.审计2023年度会计年度部门预决算编制的真实性、完整性和科学性。 2.审计预算执行情况及专项资金管理使用的真实性、合法性,重点关注预算执行是否存在因管理不善造成无效低效、损失浪费以及资金闲置等问题。 3.审计会计核算的规范性,****政府会计准则的执行情况;三公经费等一般性支出的压减情况是否达到财政要求。 4.审计重大经济事项、大额支出、政府采购和国有资产管理方面的执行情况。 5.审计行政事业性收费、票据报销、公务卡结算制度落实情况。 6.审计单位内部控制制度的执行落实情况。 7.审计中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况。 8.审计单位绩效评价工作落实情况。 9.审计往年内部审计、巡察问题整改落实情况。 (二)离任审计内容 1.贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况; 2.本部门本单位重要发展规划**策措施的制定、执行和效果情况; 3.重大经济事项的决策、执行和效果情况; 4.财政财务管理和经济风险防范情况,生态文明建设项目、资金等管理使用和效益情况,以及在预算管理中执行机构编制管理规定情况; 5.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况; 6.审计单位绩效评价工作落实情况; 7.以往审计发现问题的整改情况; 8.其他需要审计的内容。 四、审计时间及审计方式 自2024年11月开始,****事务所的业务骨干组成审计组(分成二组),出具高质量的审计报告,****纪委派员参与。 | 1 | 宗 | 130000.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位:****
联系方式:孙英恺 156****2690
2024年10月29日
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