项目名称:**县2024年度内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查 项目编码:****
单位:****财政局 发布时间:2024-11-01
项目负责人:陈诗曼 项目标的(万元):0.0
预计服务金额(元):17000.0 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2024-11-13 服务结束时间:2024-11-30
竞投结束时间:2024-11-06 响应期(天): 选取方式:项目竞投 开标时间:2024-11-11
所需服务事项:内部控制审计 专项审计 其他会计服务
服务内容:对我县抽取的10****事业单位开展内部控制建设暨会计基础工作规范现场监督检查。 1.乙方安排工作经验丰富、业务能力强的专业技术人员开展检查工作,保障检查工作质量和效率; 2.乙方在服务期间遵守工作纪律,对被查单位提供的材料和工作中掌握的信息严格保密; 3.乙方现场检查按照《****财政局****事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作的通知》(成财会发〔2024〕18号)要求,收集资料并制作工作底稿,对照《检查指标》逐项查验并进行评价打分,指导被查单位对发现的问题整改完善; 4.检查结束后,乙方向甲方报送检查工作报告,报告内容包括本次监督检查工作开展的总体情况、存在问题及整改前后得分情况,以及对内控建设和会计管理工作下一步建议等。
所需服务机构类型:****事务所,****公司
要求说明:
投标资料清单说明:
备注:申请人提供以下材料,通过邮箱方式发送至:****@qq.com 1. 报价函 2.工作方案 3.人员资质 4.相关履约经验 联系人:会计监督科 联系方式:****1010
报价网址: https://www.****.com/#global/v/front.view_project$2284.htm
