为进一步做好财务工作,我局拟启动2024年财务内部审计招募工作,本项目预招募1家审计服务单位,总预算70000元。现公告如下:
一、项目介绍
****绿化局2024年内部审计,主要包括对2024年自然**情况进行审计;2022-2024年期间进行经济责任审计检查;2024年度内控管理制度的建立健全情况;资产管理、使用及保值增值情况;预算管理和执行情况;政府采购执行情况;重大经济决策事项决策情况;绩效监控、绩效评价;财务状况及经营成果(以财务收支审计为基础,审查会计资料的真实性与合法性)。
工作内容和标准:中标后完成内部审计相关检查工作。
二、申报资格
1.在中华人民**国境内合法注册的,具有独立法人资格,有效营业执照且经营范围应包含相关经营许可;能够独立承担民事责任,有服务能力的本国供应商或代理商。
2.有一支敢拼搏、能创新、有技术的专业团队,能够利用各类方式方法提升工作效率,高质量完成各项项目指标,并能够提高服务指导对象的满意度。
3.由第三方机构提供符合规定资格、专业、数量等方面要求的专业人员,根据本项目的要求独立完成相关审计工作。
三、项目基本要求
将项目开展的实际情况与实施标准、实施依据进行比较分析和综合评判,形成审计结论,出具审计报告,并通过审计发现决策和执行中的问题、提出改进的方向,以保障上报数据及资金金额的准确性。
四、招募公示和报名时间(2个自然日)
公示时间(1天):2024年11月4日9点0分—2024年11月4日17点0分为公示日;
报名时间(1天):2024年11月5日9点0分—2024年11月5日17点0分为报名日;
五、申报材料
1.参选单位报名表加盖公章
2.机构情况简介及企业资质证明,包括但不限于:营业执照、法人授权书及被授权人身份证、“信用信息”、 “政府采购严重违法失信行为信息记录”、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的记录)等。
3.提供本项目的实施方案、相关收费标准及报价。
4.近三年同类项目业绩证明(例如合同关键页+签署页)。
以上材料需于2024年11月5日17点0分前报送至caiwk@bjshy.****.com邮箱内。
六、其它说明
1.本公告旨在招募有意愿参与我局2024年内部审计项目的机构,非招标公告。
2.此项目以报名时间先后排序,选报名时间优先的前三家作为采购对象,时间排序前三家以后的不列入此次询价范围。
3.****绿化局(办公室(财务))对本公告拥有最终解释权。
4.联系人:康红瑞; 联系电话:010-****4497。
5.咨询时间:工作日上午9点0分——12点0分,下午14点0分——17点0分
附件: 参选单位报名表
报名表.docx