祁门县教师发展中心2023年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果公告
一、审计的基本情况
2024年4月至5月,县审计局派出审计组,对我单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。2024年7月3日县审计局向我单位反馈了审计意见。按照审计工作有关要求,现将整改结果公告如下。
二、审计整改情况
(一)会计基础管理薄弱问题。一是及时调整财务工作人员,****中心财务的管理,同时强化财务人员学习;二是对记账凭证登记混乱问题即时进行了整改,并按照《会计法》有关要求重新装订,规范会计账簿记录。已完成整改,并长期坚持。
(二)财务报销不规范问题。一是退回不规范报销凭证,当事人退回不规范报销款项,上缴单位账户。二是对审批不规范的票据经核实后重新审核。已完成整改,并长期坚持。
(三)有关固定资产管理不规范问题。一是落实对外捐赠的固定资产捐赠协议和移交清单。二是新购音频设备已经及时上账。三是根据固定资产清理程序,我中心已及时召开支委会,并落实需清理的固定资产清单,****教育局,按照程序下账各项未清理固定资产。各项整改工作已逐步落实,并长期坚持。
欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0559-****196。
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2024年11月1日
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