一、项目名称
****2024年度新增内部审计项目
二、项目内容
(一)审计范围
(二)审计重点
1.资产保值增值情况;2.重大事项的决策、执行情况(具体为以下四个方面:投资和工程建设项目、物资和服务采购、资本运作情况、对外担保和资金出借);3.公司法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行;4.公司财务的真实、合法、效益情况(具体为以下八方面:收入、成本费用、利润、资产、负债、所有者权益、往来账、税务);5.工资薪酬和用工管理;6.合同管理;7.落实党风廉政建设责任制和廉洁从业情况。
三、报价机构的资格要求
(一)具有独立法人资格。
****事务所执业证书。
(三)项目负责人须为执业注册会计师,具备5年及以上执业经验。
(四)项目组至少1人为一级造价工程师(可外聘)。
(五)2020年1月1日至公告截至时间止(时间以处罚文件发布时间为准),投标人及项目负责人未被财政部门处以“暂停、撤销业务”等处罚,或受到上述处罚但已过处罚有效期。
(六)本项目不接受联合体投标。
四、服务时间要求
2025年1月7日前完成审计取证工作并出具审计报告。
五、最高报价上限
23万元。
六、报价时间及其他要求
(一)请将报价资料:1.报价表(附件1);2.营业执照副本复印件;3.****事务所执业证书复印件;4.审计人员证书及社保记录;5.承诺函(附件2),加盖公章后密封,于2024年11月13日下午17:00****科技城综合区(**区市府大道西段618号)综合楼10楼1039室。
(二)本次报价为含税价,包含交通费、食宿费等与审计工作相关的其他一切费用,结算时开具增值税专用发票。
(三)本项目由****纪检监察室监督开标,由报价最低者中标。
七、联系方式
林女士,****1758;陈女士,****7100。
2024年11月8日
附件1.****2024年度新增内部审计项目报价表.docx