选用会计师事务所询价函
****事务所询价函
为落实国家及省关于内部审计相关要求,规范我单位财务收支,明确经济管理责任,强化内部管理控制,提高经济管理水平,根据《中华人民**国审计法》《审计署关于内部控制工作的规定》《卫生计生系统内部审计工作规定》《****委员会关于进一步加强内部审计工作意见》,我****事务所对我单位2023年度财务收支进行审计,请符合条件的单位提供相关****卫健委财务科,财务科根据相关要求和程序进行综合评判后最终确定中选单位。
一、要求:
1.有相应的资质;
2.有开展审计工作必要的履职能力并认真履职;
3.熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章**策;
4.拥有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师;
5.具有良好的社会声誉和执业质量记录。
二、需要提供的材料
1.营业执照复印件;
2.报价单;
3.法人代表身份证复印件;
4.近三年无违法违规承诺书。
提交材料截止日期:2024年11月15日24:00。
三、其他
如需获取我单位资产或收入支出相关情况,请直接电话咨询。
联系人:马亚来
联系电话:0374-****299
****
2024年11月11日
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