发布日期: 2024-11-12 15:06:51
截止时间: 2024-11-15 08:00:00
水泥采购招标公告
****集团****公司****公司****配送中心项目拟对以下材料进行采购招标,具体要求如下:
一、招标单位
****
二、工程概况
工程地点:**市****
工程造价:23345.804107万元
建筑规模:105000平方米
三、招标日程安排
1、招标截止时间:
2024年11月12日至2024年11月15日。
2、招标答疑时间:
2024年11月12日至2024年11月15日。
四、招标内容及范围
序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 水泥 | M32.5 | 3000 | t | ||
2 | 水泥 | P.O42.5 | 1000 | t |
注明:1、材料有充足的货源。2、上列数量招标方有权根据所承接任务量进行调整。
五、投标须知
(一)投标单位资质与合格条件要求:
1、各投标人均为合法,诚实守信有实力的供应商,同时各投标单位应为具有独立法人资格,与投标内容相对应的专业资质的供应商。|(供应商入库初评电话134****8266)
2、服务质量优良,****集团集中采购平台黑名单。
3、投标人投标前必须对本招标公告内容进行阅读和熟悉,理解和认可本招标公告内容再进行投标,否则严禁投标。
郑重声明:投标人进行投标就代表着投标人无条件的接受和认可本招标公告的内容,并且中标后无条件的执行本招标公告内容,否则取消中标资格。
(二)材料验收要求
1、符合国家验收规范、强制性条文、设计及行业标准要求。
2、供方必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。
3、如所供材料经具有资质的第三方检测单位检测不合格,由此而影响工程质量和工期以及造成的经济损失由供方承担。
4、材料供应时间要求:满足工程施工进度的要求。若因供货不及时影响工程进度造成的损失由供货方承担。
5、材料数量验收方式:采取现场过磅计重的方式或现场清点。
(三)材料价款结算与付款方式等:
1.合同限额内结算数量金额以需方实际验收数量金额为准;当实际购买数量少于合同约定数量,不属于违约,当实际购买数量需要超过合同约定数量,双方另行协商,并签订有效的书面补充协议(补充协议需双方盖章确认才有效)。
2.以上单价为一票制含税价,税率为13%,供方负责装车费、运杂费、卸车费等一切交付到需方前的费用,负责交货到需方指定地点和位置并免费提供技术支持、售后服务。
3.需方采购物资如因原材料等市场价格发生变化,双方对单价进行协商调整,且双方签订书面补充协议加盖双方公章后执行。
4.如税率因国家税收法规变动应调整合同税率,(不含增值税价格不变,具体税金以变更后的税率计算。)则合同单价及金额需按调整后的税率同等比例调整。2、按施工现场实际验收数量结算,如超过签订合同数量,招投双方需签订补充协议。如招投双方未签订补充协议视为投标方无偿提供。
3、结算周期:按月结算,结算周期为(上月26日至当月25日),当所供材料到达工地指定地点并经验收合格后,每月的10日前双方核对上个周期的账目并完善结算确认手续。
4、付款时间:双方对结算周期内的账目完善相关结算付款手续后30天内需方支付结算确认款总额的80%,余款20%在(下批次货款结算确认后一并付清);以次类推,最后一批货物结算余款从供完合同约定材料之日且所供产品确认检测合格并完善相关结算付款手续后30天内付清。供方应根据当期确认付款金额先开具合法有效的等额 水泥销售税率为13%增值税专用发票,否则需方有权拒支付任何货款,且不属于需方违约。需方收到当期增值税专用发票后立即办理认证手续,认证合格后 / 个工作日内支付相应款项给供方,如认证不合格,则需方拒绝付款直至收到等额认证合格发票为止,且不属于需方违约。需方所支付材料款默认先支付本金,后支付利息、违约金等费用。
5、货款支付方式:按招标方主合同执行,****银行转账支付、供应链金融、银行承兑汇票以及双方协商同意的其他方式。中标单位必须无条件接受招标方合同条款,如果中标方不愿意接受招标方的合同条款,则视为中标人自愿自动放弃中标资格及其它一切权利。
6、****集团****公司****公司****配送中心建设项目现场。
7、如投标方要求改变上述约定,必须在投标文件中对需要修改内容进行说明。投标方未在投标文件说明的视为投标方认可上述约定。
六、开标、评标
1、开标:****集团集中采购平台上进行开标,****集团****招投标办法进行。
2、评标:选择合理低报价、履约能力强、诚实守信、有一定资金实力的投标人为中标人。
七、服务承诺
1、招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按前述投标办法评选出的投标人。
2、招标价格一经确定,不得更改,否则视为违约。
八、联系方式
招标机构:****
联系工作QQ: ****895808
联系人及电话:吴 烈(总经理)130****5423微信同号
邮 箱: ****@qq.com
监督机构:****集团****采购部/纪检监察室
监督电话:0771-****216/0771-****829