关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E746********5802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 80.00 | 5 | 400 |
2 | 狂神 KS1116 跳绳 | 狂神KS1116 | 根 | 100.00 | 15 | 1500 |
3 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 70.00 | 5 | 350 |
4 | 纸灯笼 小号 单位:个 | 无品牌灯笼2 | 件 | 37.00 | 0.8 | 29.6 |
5 | 四方文化32100 软皮本 软面抄 加厚 单个装 颜色随机 | 四方四方32100 | 件 | 211.00 | 4 | 844 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方**
联系电话: 133****5197
传真:
地址: ******花园北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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