11月资材补充采购2采购公告
11月资材补充采购2
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-11-18 15:35:00 | 报价截至时间 | 2024-11-18 15:40:00 |
JO000000FWJ****175 | 蓝牙读卡机 | LYDKQ-5 | 8 | 套 | 2024-11-20 00:00:00 | 配16张卡片 详见附近图片 | |
JO000000DCJ****006 | 胶带切割器 | 50mm | 10 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CWJ****048 | 双面胶 | 50mm*30M | 30 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CHG****072 | 除锈剂 | 防锈油 | 5 | 瓶 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CQG****012 | 垃圾袋 | 90*100CM | 10 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CQG****024 | 拖把布 | 90cm | 5 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CQG****021 | 抹布 | 5kg/捆 | 10 | 捆 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000CWJ****046 | 双面胶 | 18mm*50M | 10 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000DCJ****008 | PET打包机 | 19# | 1 | 台 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000DQT****016 | 南孚电池 | 5#正品 | 20 | 节 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000DQT****020 | 电池 | 7# | 6 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000ELB****001 | 安全鞋 | 保护足趾 | 1 | 双 | 2024-11-20 00:00:00 | 37码 | |
JO000000GSL****004 | PET捆带 | 1.0*19*C | 300 | 千克 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000GSL****022 | 透明胶带 | 25mm*55M | 10 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000GSL****013 | 纤维胶带 | 50mm*50M | 5 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000GSL****021 | 纤维胶带 | 25mm*50M,3M高粘 | 50 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | ||
JO000000GSL****035 | 拉伸膜 | 宽500mm,3kg/卷,透明 | 48 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:**省**市**区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、报价要求,报价请务必与所需物品品牌、规格、型号一致,假一赔十(如有其它推荐、试用等,可在报价附件详细注明),若所供货物不符将按照合同规定赔偿,并视卖方诚信缺失,列入买方对卖方的供应商评价,并影响后续业务; 2、付款条件:付款无预付款,货到需方验收合格,供方开具13%全额增值税发票至需方后,见票次月15日前付款; 3、运输费用与职责:运输产品运输及费用由供方负责; 4、包装要求包装产品包装需满足其本质安全要求,因包装不符要求,需方可拒绝收货; 5、供货周期:交货期供方所报价的产品的交货时间需满足招标方的交期时间点,若中标后不能满足交期的,由双方协商交期,协商不成的,需方可取消其中标资格,由能满足交期、价格优先的供应商中标。 6、产品质量要求质量产品质量未通过需方验收的,需方采取直接退货方式,不予支付任何货款,且退货过程的发生的任何费用由供方自行负责。 7、货到后需方一次验收合格,供方开据13%增值税发票,次月15日需方全额电汇付款。甲方延迟付款,每逾期一日需向乙方支付0.2%的违约金。货物所有权在供方收到全部款项后转移至需方。供方所供货物若验收不合格,视为违约,违约金为合同款的20%。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:10万元
六、报名要求:
资材类报价须提前发送样品后方可报价,待确认样品OK后方可供货。 1、报价含运费、及增值税发票。 2、所****公司营业范围内产品。 3、对于品牌规格不明确的产品,请报价单位提前与我司沟通,耗材类等产品需要提前试样并待我司样品确认后方可报价,若未经我司确认的样品擅自报价无效。 4、请仔细阅读附件具体要求,按要求报价,由于供方对报价产品标准要求没有理解导致报价有误,且无法供货,投标单位本次报价无效,3个月内不允许参加我司其它相关询价报价。 5、每项产品以其最低价中标,而不是以整体金额最低中标。 6、报价单位要根据我司询价单交货期限供货,无法满足我司要求请与我司确认后方可报价。 7、如您中标,发货时请务必将售货单、与产品相关的类于合格证、质检报告等之类的所有卡片一并寄出,供货后经我方质管人员验证不是正品的,退换货的一切流程由您自行解决,所有费用也由您自行承担,所以请务必诚信**。 8、不论厂商报价还是供应商报价都要提供相应的后续技术服务支持。 9、货物必须放到我司指定仓库并将货物摆放到指定位置。 10、付款方式为货到及发票到后,次月15日付款。 11、联系人:;李聪 电话:136****8039七、资质要求:
附件下载:采购11月新.xlsx
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