枣庄技师学院办公用品-后勤处网上商城超市直购成交结果公告
订单:SCZG-370********98012,于:2024-11-13 22:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品-后勤处 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-薛**-**省**市薛**民生路659****门市101室
成交金额:9245.00,大写(人民币):玖仟贰佰肆拾伍元整
四、主要标的信息1 | 拖把 | 大卫/DAVID 大卫平板 拖把 | 大卫/DAVID | 大卫平板 | 1 | ¥88.0000 | ¥88.00 |
2 | 瑜伽垫 | 国产 垫子 瑜伽垫 | 国产 | 垫子 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
3 | 床褥单 | 国产 床垫 床褥单 | 国产 | 床垫 | 11 | ¥45.0000 | ¥495.00 |
4 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 枪手 无味枪手 | 4 | ¥23.0000 | ¥92.00 |
5 | 扫把簸萁 | 国产 不锈钢扫把 扫把簸萁 | 国产 | 不锈钢扫把 | 500 | ¥9.0000 | ¥4500.00 |
6 | 扫把簸萁 | 国产 高铁扒叉 扫把簸萁 | 国产 | 高铁扒叉 | 250 | ¥8.0000 | ¥2000.00 |
7 | 拖把 | 国产 拖.把 拖把 | 国产 | 拖.把 | 250 | ¥6.0000 | ¥1500.00 |
8 | 消毒液 | 国产 无烟蚊香 消毒液 | 国产 | 无烟蚊香 | 6 | ¥5.0000 | ¥30.00 |
9 | 票据 | 得力/deli 收据 单据 票据 | 得力/deli | 收据 单据 | 100 | ¥4.5000 | ¥450.00 |
联系人:李利
联系方式:180****2026
采购单位:****
2024年11月13日
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