临澧县公安局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0488
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力5681档案盒(蓝)(只) | 6 | 48.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
2 | A4 70克/8包 打印/复印纸 金荷 A4 70克复印纸8包装 | 4 | 860.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
3 | 得力 30407 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
4 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 3 | 81.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
5 | 得力 0325 订书机 | 1 | 10.5 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
6 | 得力7122固体胶棒(只) | 10 | 34.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
7 | 别针/回形针/大头针 得力0040图钉(300枚/筒) | 5 | 20.0 | 得力/deli\0040 | 验收通过 | |
8 | 碳粉加工费 | 2 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 得力5260_60页资料册(蓝)(本) | 5 | 150.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
10 | 南孚 5号 7号普通干电池 | 10 | 45.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
11 | 得力(deli)0012S省力订书钉1000枚/盒(单位:盒)银灰 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
12 | 得力 得力7107固体胶(透明)(单位:支) | 10 | 30.0 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
13 | 得力3882热熔装订机(灰)(台) | 1 | 286.0 | 得力/deli\3882 | 验收通过 | |
14 | 晨光A4钢制切纸刀ASSN2205 | 1 | 116.5 | 晨光/M G\ASSN2205 | 验收通过 | |
15 | 晨光直液式签字笔57901黑色 | 30 | 210.0 | 晨光/M G\ARP57901 | 验收通过 | |
16 | 公牛GN-109K(3-1.8)**线插座 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\公牛GN-109K(3-1.8)**线插座 | 验收通过 | |
17 | 晨光普惠型A4网格拉链袋ADMN4282 | 50 | 175.0 | 晨光/M G\ADMN4282 | 验收通过 | |
18 | 得力5922牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10只/包) | 5 | 120.0 | 得力/deli\5922 | 验收通过 | |
19 | 晨光金属笔筒(矮圆)ABT98404 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\ABT98404 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 人口大队
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