伊金霍洛旗实验学校伊金霍洛旗实验学校印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-798389
二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-****
联系方式:158****0088
供应商(乙方):****
地址:******园区
联系方式:131****2234
六、合同主要信息
1 | 答题卡(五年级语文),采购数量:262.0000; | 262(张) | 0.45 | 117.90 |
2 | 答题卡(五年级数学),采购数量:262.0000; | 262(张) | 0.45 | 117.90 |
3 | 三年级题、卡袋、密封条,采购数量:36.0000; | 36(套) | 2.50 | 90.00 |
4 | 考试卷(三年级数学),采购数量:247.0000; | 247(张) | 0.38 | 93.86 |
5 | 考试卷(五年级语文),采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.38 | 190.00 |
6 | 四年级题、卡袋、密封条,采购数量:18.0000; | 18(套) | 2.50 | 45.00 |
7 | 答题卡(三年级英语),采购数量:263.0000; | 263(张) | 0.45 | 118.35 |
8 | 答题卡(四年级语文),采购数量:270.0000; | 270(张) | 0.45 | 121.50 |
9 | 考试卷(四年级语文),采购数量:506.0000; | 506(张) | 0.38 | 192.28 |
10 | 答题卡(三年级数学),采购数量:263.0000; | 263(张) | 0.45 | 118.35 |
11 | 六年级题、卡袋、密封条,采购数量:20.0000; | 20(套) | 2.50 | 50.00 |
12 | 考试卷(三年级英语),采购数量:494.0000; | 494(张) | 0.38 | 187.72 |
13 | 五年级题、卡袋、密封条,采购数量:36.0000; | 36(套) | 2.50 | 90.00 |
14 | 考试卷(五年级数学),采购数量:250.0000; | 250(张) | 0.38 | 95.00 |
15 | 答题卡(六年级英语),采购数量:295.0000; | 295(张) | 0.45 | 132.75 |
16 | 考试卷(六年级英语),采购数量:558.0000; | 558(张) | 0.38 | 212.04 |
合同金额: 1972.65元,大写(人民币):壹仟玖佰柒拾贰元陆角伍分
七、本次验收内容
1 | 答题卡(五年级语文),采购数量:262.0000; | 262(张) | 0.45 | 117.90 |
2 | 答题卡(五年级数学),采购数量:262.0000; | 262(张) | 0.45 | 117.90 |
3 | 三年级题、卡袋、密封条,采购数量:36.0000; | 36(套) | 2.50 | 90.00 |
4 | 考试卷(三年级数学),采购数量:247.0000; | 247(张) | 0.38 | 93.86 |
5 | 考试卷(五年级语文),采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.38 | 190.00 |
6 | 四年级题、卡袋、密封条,采购数量:18.0000; | 18(套) | 2.50 | 45.00 |
7 | 答题卡(三年级英语),采购数量:263.0000; | 263(张) | 0.45 | 118.35 |
8 | 答题卡(四年级语文),采购数量:270.0000; | 270(张) | 0.45 | 121.50 |
9 | 考试卷(四年级语文),采购数量:506.0000; | 506(张) | 0.38 | 192.28 |
10 | 答题卡(三年级数学),采购数量:263.0000; | 263(张) | 0.45 | 118.35 |
11 | 六年级题、卡袋、密封条,采购数量:20.0000; | 20(套) | 2.50 | 50.00 |
12 | 考试卷(三年级英语),采购数量:494.0000; | 494(张) | 0.38 | 187.72 |
13 | 五年级题、卡袋、密封条,采购数量:36.0000; | 36(套) | 2.50 | 90.00 |
14 | 考试卷(五年级数学),采购数量:250.0000; | 250(张) | 0.38 | 95.00 |
15 | 答题卡(六年级英语),采购数量:295.0000; | 295(张) | 0.45 | 132.75 |
16 | 考试卷(六年级英语),采购数量:558.0000; | 558(张) | 0.38 | 212.04 |
合同金额: 1972.65元,大写(人民币):壹仟玖佰柒拾贰元陆角伍分
八、验收日期:2024年11月15日
九、验收组成员:刘美艳 班顺 齐宏亮 王小伟
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
****
2024年11月15日
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