涟源市安平镇中心学校关于垃圾架的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1086
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 科力邦 垃圾桶 | 6 | 390.0 | 科力邦\户外大垃圾桶 | 验收通过 | |
2 | 上汇 长尾夹 | 8 | 112.0 | 上汇\﹒ | 验收通过 | |
3 | 上汇 长尾夹 | 4 | 56.0 | 上汇\﹒ | 验收通过 | |
4 | 上汇 长尾夹 | 2 | 28.0 | 上汇\﹒ | 验收通过 | |
5 | 上汇 长尾夹 | 3 | 30.0 | 上汇\﹒ | 验收通过 | |
6 | 飞天 粉笔 | 1 | 75.0 | 飞天\﹒ | 验收通过 | |
7 | 飞天 粉笔 | 2 | 150.0 | 飞天\﹒ | 验收通过 | |
8 | 得力 胶水 | 6 | 12.0 | 得力/deli\其他 | 验收通过 | |
9 | 申士 记事本 | 6 | 120.0 | 申士\A5皮面记事本 | 验收通过 | |
10 | 八海鸟 挂钩 | 6 | 42.0 | 八海鸟\﹒ | 验收通过 | |
11 | 齐心 彩色回形针 | 30 | 90.0 | 齐心/Comix\K3511 | 验收通过 | |
12 | ** 消防箱 | 6 | 210.0 | **\﹒ | 验收通过 | |
13 | 火焰战士 灭火器 | 6 | 420.0 | 火焰战士\﹒ | 验收通过 | |
14 | 西玛 学生奖状 | 80 | 24.0 | 西玛/simaa\﹒ | 验收通过 | |
15 | 掌握 水彩笔 | 30 | 240.0 | 掌握\﹒ | 验收通过 | |
16 | 齐心 文件栏 | 12 | 240.0 | 齐心/Comix\﹒ | 验收通过 | |
17 | 兰韵 惠普彩色通用碳粉 墨粉/碳粉 | 10 | 250.0 | 兰韵/lanyun\惠普彩色通用碳粉 | 验收通过 | |
18 | 冰禹 留样盒 | 3 | 15.0 | 冰禹\﹒ | 验收通过 | |
19 | 西玛 抽杆文件夹 | 100 | 200.0 | 西玛/CIMA\夹 | 验收通过 | |
20 | 西玛 抽杆文件夹 | 60 | 60.0 | 西玛/CIMA\夹 | 验收通过 | |
21 | 西玛 抽杆文件夹 | 40 | 120.0 | 西玛/CIMA\夹 | 验收通过 | |
22 | 万马 跳绳 | 5 | 25.0 | 万马\﹒ | 验收通过 | |
23 | 文件袋 | 20 | 80.0 | A\办公用品 | 验收通过 | |
24 | 格瑞斯 胶布 | 2 | 20.0 | 格瑞斯\﹒ | 验收通过 | |
25 | 晨光 A4纸 | 8 | 1600.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
26 | 得力 订书针 | 8 | 40.0 | 得力/deli\00013 | 验收通过 | |
27 | 得力 会议记录本 | 1 | 15.0 | 得力/deli\76052 | 验收通过 | |
28 | 优和 红领巾 | 40 | 60.0 | 优和\﹒ | 验收通过 | |
29 | 创意 黑板刷 | 12 | 36.0 | 创意\﹒ | 验收通过 | |
30 | 艾利 商标贴纸 | 2 | 20.0 | 艾利\﹒ | 验收通过 | |
31 | 得力 固体胶 | 12 | 36.0 | 得力/deli\71003 | 验收通过 | |
32 | 齐心 双面胶 | 24 | 48.0 | 齐心/Comix\纸胶 | 验收通过 | |
33 | 红双喜 乒乓球 | 10 | 30.0 | 红双喜/DHS\红双喜 乒乓球 | 验收通过 | |
34 | 红双喜 羽毛球 | 2 | 70.0 | 红双喜/DHS\红双喜羽毛球 | 验收通过 | |
35 | 红双喜 羽毛球拍 | 5 | 250.0 | 红双喜/DHS\羽毛球拍 | 验收通过 | |
36 | 黑猫 强力洁瓷灵 洁厕剂 | 60 | 240.0 | 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵 | 验收通过 | |
37 | 晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
38 | 晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
39 | 晨光 AKP61115 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\AKP61115 | 验收通过 | |
40 | 晨光 AKP61115 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\AKP61115 | 验收通过 | |
41 | 得力 0371 订书机 | 4 | 96.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
42 | 环美 大本子 | 80 | 320.0 | 环美\HW01 | 验收通过 | |
43 | 得力 收据 | 5 | 15.0 | 得力/deli\9830 | 验收通过 | |
44 | 三益档案 费用报销单 | 5 | 10.0 | 三益档案/SANISY\E25 | 验收通过 | |
45 | 三益档案 领据 | 5 | 10.0 | 三益档案/SANISY\T5675 | 验收通过 | |
46 | 天隆 厕所刷 | 8 | 64.0 | 天隆\A22 | 验收通过 | |
47 | 庄太太 平板拖把 | 18 | 216.0 | 庄太太\F45 | 验收通过 | |
48 | 福源 棕扫把 | 18 | 270.0 | 福源\D3344 | 验收通过 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈海旺
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