关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N653********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 佳档 5071 单据/收据/凭证/A4纸 | 佳档5071 | 箱 | 20.00 | 210 | 4200 |
2 | 三木 8147 订书机 | 三木/Sunwood8147 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
3 | 天威 CT201052 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITECT201052 | 盒 | 3.00 | 160 | 480 |
4 | 天威 CT201052 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITECT201052 | 盒 | 40.00 | 25 | 1000 |
5 | 齐心 B2672 胶水 | 齐心/ComixB2672 | 盒 | 7.00 | 36 | 252 |
6 | 得力 DLSX-33572 中性笔 | 得力/deliDLSX-33572 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
7 | 齐心 文件夹配件/拉杆夹 | 齐心/ComixA206 | 个 | 975.00 | 2 | 1950 |
8 | 格之格 NT-PNC045四支套装 硒鼓 | 格之格NT-PNC045四支套装 | 支 | 6.00 | 350 | 2100 |
9 | 得力 5912 文件夹 | 得力/deli5912 | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
10 | 得力 5912 文件夹 | 得力/deli5912 | 包 | 23.00 | 15 | 345 |
11 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
12 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 得力/deli22287黑 | 本 | 60.00 | 20 | 1200 |
13 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deliPA03 | 个 | 114.00 | 10 | 1140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨宝宝
联系电话: 181****1806
传真:
地址: **县百和镇**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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