伊美区丰林小学JD-20241111030751-1052履约验收公告
一、合同编号:JD-202********751-1052
二、合同名称:JD-202********751-1052
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):****
地址:**市伊美区丰林路48号
联系方式:151****9299
供应商(乙方):****
地址:****社区黎明小区9号楼东数第5号车库
联系方式:158****8648
六、合同主要信息
1 | 教学笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
2 | 长尾夹25mm | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
3 | 固体胶棒 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
4 | 档案盒 55mm | 80(个) | 10.00 | 800.00 |
5 | 彩色打印纸 | 55(个) | 15.00 | 825.00 |
6 | 纽扣文件袋 | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
7 | A4纸威尔 | 45(个) | 160.00 | 7200.00 |
8 | 长尾夹50mm | 50(个) | 18.00 | 900.00 |
9 | 听课笔记. | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
10 | 会议本 | 80(个) | 15.00 | 1200.00 |
11 | 粉盒 | 48(个) | 85.00 | 4080.00 |
12 | 压条 | 25(个) | 50.00 | 1250.00 |
13 | 学习笔记. | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
14 | 版纸. | 4(个) | 224.50 | 898.00 |
15 | 绘威硒鼓 | 30(个) | 180.00 | 5400.00 |
16 | 长尾夹41mm | 55(个) | 17.00 | 935.00 |
17 | 长尾夹32mm | 40(个) | 14.00 | 560.00 |
18 | 档案盒75mm | 80(个) | 12.00 | 960.00 |
19 | 碳素笔(红、黑) | 60(个) | 30.00 | 1800.00 |
合同金额: 29868.00元,大写(人民币):贰万玖仟捌佰陆拾捌元整
七、本次验收内容
1 | 教学笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
2 | 长尾夹25mm | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
3 | 固体胶棒 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
4 | 档案盒 55mm | 80(个) | 10.00 | 800.00 |
5 | 彩色打印纸 | 55(个) | 15.00 | 825.00 |
6 | 纽扣文件袋 | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
7 | A4纸威尔 | 45(个) | 160.00 | 7200.00 |
8 | 长尾夹50mm | 50(个) | 18.00 | 900.00 |
9 | 听课笔记. | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
10 | 会议本 | 80(个) | 15.00 | 1200.00 |
11 | 粉盒 | 48(个) | 85.00 | 4080.00 |
12 | 压条 | 25(个) | 50.00 | 1250.00 |
13 | 学习笔记. | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
14 | 版纸. | 4(个) | 224.50 | 898.00 |
15 | 绘威硒鼓 | 30(个) | 180.00 | 5400.00 |
16 | 长尾夹41mm | 55(个) | 17.00 | 935.00 |
17 | 长尾夹32mm | 40(个) | 14.00 | 560.00 |
18 | 档案盒75mm | 80(个) | 12.00 | 960.00 |
19 | 碳素笔(红、黑) | 60(个) | 30.00 | 1800.00 |
合同金额: 29868.00元,大写(人民币):贰万玖仟捌佰陆拾捌元整
八、验收日期:2024年11月22日
九、验收组成员:张雪莲 郭佳伟 孙鸿涛
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
****
2024年11月22日
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