新闻发布时间:2024-11-22
****(以下简称“询价人”)拟开展内部控制审计中介机构选聘工作,现进行审计工作服务项目公开询价,欢迎符合条件的审计服务机构参与报价。
一、服务项目
完成****内部控制审计报告编制工作。
二、服务范围
审计近三年内部控制设计与运行的有效性,重大问题追溯到相关年度或延伸至本次审计结束时止。
三、服务单位资质要求
1.在中华人民**国****事务所,能够独立承担民事责任,具备较好服务能力,且经过相关部门备案;
2.资质要求:具备财政****事务所(****事务所****分所****事务所分支机构,若为分支机构,须提供总所针对本项目的****分所执业责任的承诺书)执业资格证书;
3.企业类似业绩:近三年(2021年-至今)承担过1个及以上类似业绩(类似业绩指:大型、****公司内控制度审计业绩);
4.近三年无不良执业记录,审计机构及主要合伙人近三年没有受到过行政处罚;
5.拟配备人员专业及经验能力 ;
6.服务质量保证措施及承诺;
7.廉洁管理措施及承诺;
8.信誉要求:在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)失信被执行人名单、重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单。
注:1.以上内容须全部提供,纸制及电子扫描件各一份;2.若被列入“信用中国(网址:https://www.****.cn/)”失信被执行人,资格审查将不予通过。
四、服务时间
自合同签订之日起至出具正式审计报告止。
五、服务报价
1.服务内容报价为包干价格,已包含所有税费、交通费、住宿费、用餐费、材料费等,****公司不再支付任何费用;
2.比选控制价(最高限价):90000.00元(注:报价高于控制价视为废标)。
六、报价文件递交要求
1.报名时间:2024年11月21 日-2024年11月25 日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00;
2.报名地点:****纪检监察部(******办事处****集团研发办公综合区办公大楼四楼);
3.报价人应于规定时间内递交加盖单位公章的报价文件及单位资质等材料,报价文件应密封完好,未密封者报价文件视为无效,报价文件可邮递。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
联系人:高女士
电 话:153****8161
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2024年 11月 21 日