长沙民政职业技术学院关于手帕纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 维达 V0028 手帕纸 | 2 | 13.0 | 维达/Vinda\V0028 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 6 | 198.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
3 | 南孚 节电器 | 12 | 57.6 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
4 | 伊能佳 喉糖 | 5 | 75.0 | 伊能佳\喉糖 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 6010 剪刀 | 2 | 15.3 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
6 | 气球打气筒 | 6 | 36.0 | 其他家\手动打气筒 | 验收通过 | |
7 | 珠光 气球 | 8 | 80.0 | 珠光\12-09 | 验收通过 | |
8 | 金冠 黑糖话梅糖硬糖 散装 | 5 | 125.0 | 金冠\黑糖话梅糖硬糖 160g | 验收通过 | |
9 | 晨光双面泡棉胶带36mm*5y(单卷)AJD97391 | 7 | 42.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
10 | 得力7663无线本笔记本(混)-50页-B5(本) | 6 | 36.0 | 得力/deli\7663 | 验收通过 | |
11 | 晨光/M&G AGP62403中性笔 | 15 | 29.25 | 晨光/M G\AGP62403 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 团委:徐**
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