询价单补充说明
郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文),严谨报价。若无法响应支付方式及其他相关要求,乱报****公司供应商黑名单,以后拒绝**!谢谢**。
1、报价要求:
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、利润、上车费、运费、利润等一切费用,到站后卸车由甲方负责。
2)招标报价期间供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3) 期望收货期2024年11月30日。
2、收货要求:
1)货物按甲方所需计划供应。
2)收货地址:**省**市**区环**路120号。
(若不能送到该地址,请勿报价)。
3)收货联系人:屈智兵,130****3656
3、技术标准要求:
1) 该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4、供应要求:
1)验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
2)供应商需随货提供该批次货物材质证明书、出厂合格证、使用说明书等。
3)供应商需按我方注明要求、尺寸供应,且不同尺寸的货物标注清楚,便于验收。
4)供应商需对所供产品的品种、型号、规格和质量等负责,甲方送检第三方单位检验不合格,供应商需赔偿甲方所有直接经济损失,并退货退款。
5、结算要求:
1) 结算采用货到验收无误后,收到供应商该批次货物增值税专用发票180日内支付付清货款。(注:如因业主计价款未能及时到账,项目支付顺延。)
2)货到工地验收合格后由项目办理结算,支付货款 ,不接受预付款的结算方式。
3)开票信息:
单位名称:********公司
税号:****0114MABNUMJ885
地址:**市****工业园区027-****3137
开户行:****公司**支行5664 8245 7519
4)发票必须是正规增值税专用发票。
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