关于起钉器的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24101802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 11.00 | 3 | 33 |
2 | 白雪 PVR-157 中性笔 | 白雪PVR-157 | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
3 | 晨光 ADM94519 文件夹 | 晨光/M GADM94519 | 件 | 40.00 | 15 | 600 |
4 | 晨光 MG7105 胶棒 固体胶 | 晨光/M GMG7105 | 支 | 25.00 | 3.5 | 87.5 |
5 | 晨光 ABS91697 回形针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
6 | 晨光 AGPA9804 X3办公签字笔中性笔 单支价格 | 晨光/M GAGPA9804 | 支 | 80.00 | 3.1 | 248 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙玮俐
联系电话: 136****5678
传真:
地址: 三道乡街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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