询价编号:****
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,****公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 螺旋管 | DN900*14mm | 米 | 96 | |
2 | 90°弯头 | DN900*14mm | 个 | 4 | |
3 | 45°弯头 | DN900*14mm | 个 | 4 | |
4 | 法兰 | DN900 | 套 | 4 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交1.报价文件递交截止时间:2024年12月5日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.****.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,结算单价包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、卸车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量。管材内防腐采用8710防腐涂料进行涂装;管材外防腐采用环氧煤沥青进行涂装。
4.货物验收方式
4.1货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
4.2采用检尺加点支验收;检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月10日为双方价款结算日期(即上月11日至当月10日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
5.2.1入账后的3个月内支付每批次货款的75%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%;依次类推;原则上一年内支付比例不超过75%;
5.2.2全部供货结束后的12个月后,开始支付第一月供货金额的20%,下一个月支付第二批次的供货金额的20%,依次类推;
5.2.3待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余5%货款。
5.2.4支付方式:原则上50%货款以现金支付,剩余50%****银行承兑/E信通/云信支付,但银行承兑期限不得超过6个月,票据贴现成本由乙方承担。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:暂无。
四.联系方式1.采购人:******市城乡供水一体化古井供水工程输水管道项目经理部
联系人:邓兴华 联系电话:159****1796 邮箱:****@qq.com
到货地址:**省亳****一局**古井供水项目施工现场
2.监督部门:********中心
联系电话:0710-****384
2024年12月2日