翠屏区政府投资建设项目投资控制情况专项审计调查结果
****政府投资建设项目投资控制情况专项审计调查结果
根据《中华人民**国审计法》有关规定,****派出审计组,自2023年7月14日至2023年11月3日,对**市****建设局负责的概算审批情况及**市**区****公司、**市龙禹****公司、**翠富****公司、****集团有限公司负责实施的较场苑小区建设项目、**市天池片区道路工程等5个项目的建设管理情况、工程变更情况等进行了专项审计调查,现将专项审计调查结果公告如下。
一、项目基本情况
本次专项审计调查的较场苑小区建设项目、**市天池片区道路工程等5个建设项目,总投资205 968.20万元,截至2023年9月底,4个项目已完工,1个项目正在实施。
专项审计调查结果表明,建设单位基本能够按照项目基本建设程序实施并管理项目,工程建设项目有序推进,项目的建成不同程度地改善了基础配套设施。但审计调查也发现,因建设单位项目管理经验不足等原因,部分项目在严格履行程序、项目管理、概算审批等方面还存在一些需要纠正和改进的问题。
二、专项审计调查发现的主要问题
(一)建设工程设计阶段。部分项目工程勘察成果与现场实际情况不符、未编制专项设计方案、设计图纸深度不足,导致施工过程中发生变更;部分项目概算审批不规范,审批基本预备费超过最高10%的标准;部分项目建设单位履职不到位,初步设计未通过审查即开展施工图设计,导致项目重复设计。
(二)建设工程招标阶段。部分项目建设单位履职不到位,招标工程量清单编制有误,引发变更,涉及金额132.59万元。
(三)建设工程施工阶段。部分项目未经施工图审查,盲目开工导致重复投资;部分项目变更手续不完善,部分变更内容未批先建。
三、审计处理及建议
对本次审计发现的问题,区审计局已依法出具专项审计调查报告并明确整改要求。从加大项目监管做好投资控制、强化现场监管力度确保项目质量、加强工程变更必要性、科学性、经济性的审核等方面提出审计建议。目前部分问题已完成整改,审计机关将持续关注整改情况。
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2024年12月13日
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