根据《中华人民**国审计法》有关规定,****审计局成立审计组,于2024年3月21日至6月20日,****司法局****司法局)2023年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)单位性质和机构设置情况
****政府管理本区司法行政工作的职能部门,一级预算单位,正科级。内设9个股室,16个司法所,****中心(参公)、公证处(自收自支零编制运行)2个事业单位。
(二)预算执行情况
2023年区司法局预算收入2 549.47万元,其中:年初预算1 679.58万元,本年财政追加869.89万元。
2023年区司法局支出2 549.47万元,其中:工资福利支出1 501.71万元,商品和服务支出846.90万元,对个人和家庭的补助80.03万元,资本性支出120.83万元。
二、审计发现的主要问题
(一)不规范发放人民调解个案补贴
2023年区司法局未通过其司法所发放人民调解个案补贴
59 310元。
(二)改变预算资金用途
2023年11月区司法****人民政府的基层依法治理费60 000元,其中20 000元在会议费中列支。
(三)超预算支出其他交通费用
2023年区司法局其他交通费用预算为443 330元,实际支出为449 657元,其中:列入其他交通费用科目核算440 730元,在办公费中列支租车费8 927元。超预算支出6 327元。
(四)往来款长期挂账
截至2023年底,2年以上的往来款项1 547 442.26元,未及时清理,其中:应收款607 917.50元,应付款939 524.76元。
(五)支付款项原始凭证附件不齐
经抽查,区司法局个别支付款项的原始凭证无支付凭据。2023年11月57号凭证,支付罗某某司法救助金20 000元,无支付凭据。
(六)项目管理不规范
2023年8月,区司法局牵头实施的项目安装工程,预算资金241 200元,未进行预算评审,未按安装协议扣留质保金12 059元。
三、审计处理意见及建议
对上述问题,****审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强财务管理、规范项目实施和资金使用等审计建议。
审计指出问题后,****司法局已完成整改。区审计****司法局公告审计整改结果。
****
2024年12月18日