一、项目内容
****集团有****公司2024年度财务报表和经营业绩进行审计(分为第一资产包和第二资产包),具体内容如下(包括但不限于以下内容):
1.审查财务报表数据,验证其真实性、完整性和准确性
(1)审查企业资产、负债和所有者权益的增减变动情况,确认其是否符合相关法律法规和会计准则的要求;
(2)审查企业的收入、费用和利润等财务数据的来源和去向,确保其合法性和合规性;
(3)审查企业会计政策和会计估计运用的准确性及合规性;
(4)重点关注与企业重组相关的会计处理及报表合并是否符合会计准则的要求。
2.按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,采取必要的法定审计程序,****集团有限公司截至2024年12月31日的财务报告的内部控制有效性进行审计。
3.****管理委员会、国家行业主管部门的规****集团有限公****集团****公司进行发债审计。
二、审计要求及成果
1.2025年3月8日前出具各层级单体审计报告及合并层面审计报告,并经****董事会审议通过;
2.根据证监会关于证券市场信息披露的要求,****集团有限公****集团****公司的发债用审计报告;
3.按照**市国资监管部门的要求出具与2024年度决算相关的专项报告;
4.出具其他需要对外披露的专项审计报告。
二、比选申请人资格要求
(一)第一资产包比选申请人资格要求:
1.比选申请人为中华人民**国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政****事务所执业证书,没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;近3年没有因违法违规行为受到暂停证券服务业务许可处罚。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明;
2.****管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货、债券服务相关业务所需的执业资格和条件,并在财政部、证监会备案;
3.能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章**策规定,具有良好的社会声誉;
4.熟悉国家有关财务会计、内部控制的法律、法规、规章**策,****国资委监管政策;
5.在最近一****协会发布的《****事务所综合评价百家排名信息》的通告名单中;
6.签字注册会计师、现场项目负责人有大型国有企业年度报表审计工作经验;
7.本次比选不接受联合体报价,母、子公****公司参与比选申请;同一法人代表,只接受一家参与比选申请。
(二)第二资产包比选申请人资格要求:
1.比选申请人为中华人民**国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政****事务所执业证书,没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;近三年无不良执业记录。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明;
2.能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章**策规定,具有良好的社会声誉;
3.熟悉国家有关财务会计、内部控制的法律、法规、规章**策,****国资委监管政策;
4.签字注册会计师、现场项目负责人有国有企业年度报表审计工作经验;
5.本次比选不接受联合体报价,母、子公****公司参与比选申请;同一法人代表,只接受一家参与比选申请。
比选保证金
无。
比选文件的获取
本项目不发放纸质文件,比选申请人自行在****官网(http://www.****.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件(见本公告附件)。
五、比选时间、地点
1.时间:2024年12月27日上午9:00
2.地点:**壮族自治区**市**区云景路69号**轨道交通大厦A2楼102室
六、比选人联系方式
联系地址:**市云景路69号
联系人:李先生;电话:139****8276
附件一:********公司(第一资产包)2024年度财务报表审计项目比选文件