关于书立/阅读架的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N771********24106201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli9848 | 个 | 1.00 | 24 | 24 |
2 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
3 | 晨光 AJDN7664 透明胶带 | 晨光/M GAJDN7664 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
4 | N次贴 31002 便利贴 | N次贴31002 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
5 | 卡夫威尔 KU2951 美工刀 | 卡夫威尔KU2951 | 把 | 6.00 | 21 | 126 |
6 | 晨光 信封袋 | 晨光/M GAGW98238 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
7 | 优玛仕 包装纸 | 优玛仕/U-MACH皮纹纸A4 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
8 | 得力 5588 文件袋 | 得力/deli5588 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
9 | 华杰 HF67B 文件袋 | 华杰HF67B | 包 | 60.00 | 10 | 600 |
10 | 得力 68600 胶水 | 得力/deli68600 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
11 | 得力 9370 复写纸 | 得力/deli9370 | 盒 | 15.00 | 6 | 90 |
12 | 霞光 A4 7丝 塑封膜 | 霞光A4 7丝 | 包 | 15.00 | 38 | 570 |
13 | 文件夹配件夹条 | 其他家其他 | 个 | 200.00 | 3 | 600 |
14 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡佳宏
联系电话: 155****1333
传真:
地址: **市**区**路1351号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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