亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心关于修正液/修正带/修正贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1388
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 71543 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 100.0 | 得力/deli\71543 | 验收通过 | |
2 | 得力 33185垃圾袋 | 19 | 342.0 | 得力\33185 | 验收通过 | |
3 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 60.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
4 | 得力 77760 剪刀 | 5 | 55.0 | 得力/deli\77760 | 验收通过 | |
5 | 得力 7093 胶棒 | 36 | 118.8 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
6 | 得力 5531 文件夹 | 10 | 59.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
7 | 得力 5602 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
8 | 得力 3214橡皮筋 | 10 | 42.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
9 | 得力 0346 订书机 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****205014
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