****纪委2015年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
2015****纪委部门决算(草案)说明
第一部分、部门概况
(一)主要职能
主要职责是:1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、****市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,****政府各部门及其工作人员**、区政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和****市政府颁发的决议和命令的情况。
3、****市委和市政府各部门、县****市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任免程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处****机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、****政府各部门及其工作人员,****政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任免程序作出行政处分的决定,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、**有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,根据我市实际,草拟有关的地方性的政策法规。
8、****政府****政府制定的决定、命令、指示等情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条规,予以纠正或者撤销。
9、****纪委、省委组织部、省监察厅《关于纪检监察系统干部任免审批程序的通知》(赣纪发[1996]16****纪委、省委组织部、省监察厅、省人事厅、省编办关于《派驻(出)纪检监察机构管理暂行办法》(赣纪发[2002]8号)精神,**市委、市政府有关部门及县(区)党委、政府做好纪检监察干部的选拔任用和管理工作。
10、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。(二)部门决算(草案)单位构成
(二)纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 2015年部门决算情况说明
(一)、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计4953.57万元,其中上年结转和结余2234.53万元,较上年下降18%;本年收入合计2719.04万元,较上年下降54.57%,主要原因是:****基地2015年基本进入扫尾阶段,较上年支付工程款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2719.04万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。
(二)、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计4085.36万元,其中本年支出合计4085.36万元,较上年下降20.46%,主要原因是:****基地2015年基本进入扫尾阶段,较上年支付工程款减少;年末结转和结余868.21万元,较上年下降61.15%,主要原因是:****基地2015年基本进入扫尾阶段。
本年支出的具体构成为:基本支出4085.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
(三)、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2719.04万元,决算数为1850.83万元,完成年初预算的68%,主要原因是:办案专项经费800万12月底下拨,支付时间过短,经费无法支付。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2719.04万元,决算数为1850.83万元,完成年初预算的68%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
按经济分类科目分:工资福利支出1254.18万元,较上年增长24 %,主要原因是:2014年十月调资;商品和服务支出2500.52万元,较上年增长24.45%,主要原因是:****基地3月份投入使用,办案力度进一步增强;对个人和家庭补助支出330.65万元,较上年增长27%,主要原因是:2014年十月调资。
(四)、机关运行经费情况说明
2015年度财政拨款支出年初预算数为2719.04万元,决算数为1850.83万元,完成年初预算的68%,主要原因是:办案专项经费800万12月底下拨,支付时间过短,经费无法支付。
其中工资福利支出1254.18万元,较上年增长24 %,主要原因是:2014年十月调资;商品和服务支出2500.52万元,较上年增长24.45%,主要原因是:****基地3月份投入使用,办案力度进一步增强;对个人和家庭补助支出330.65万元,较上年增长27%,主要原因是:2014年十月调资。
(五)、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为83.25万元,决算数为67.11万元,完成预算的80%,决算数较上年下降14%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年持平。主要原因是:未发生因公出国(境)行为。
(二)公务接待费支出年初预算数为50.44万元,决算数为 40.55万元,完成预算的80%,决算数较上年下降1%。主要原因是:进一步压缩公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出26.81万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.81万元,决算数为26.56万元,完成预算的99%,决算数较上年下降70%。主要原因是:进行了公务用车改革,公务用车经费进一步压缩。
(六)、政府采购支出情况说明
本部门2015年政府采购支出总额13.81万元,其中,政府采购货物支出12.59万元,政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额12.59万元,占政府采购支出总额的91%。
(七)、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分 2015年部门决算表
(详见附表)