关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0665X****128802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 收纳盒 收纳箱/盒/袋 收纳盒 | 无品牌收纳盒 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
2 | 杯子 水杯 茶杯 | 无品牌水杯 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
3 | 晨光/M G FGM90059 米菲系列油性油画棒36色丝滑六角蜡笔 儿童涂鸦笔 | 晨光/M GFGM90059 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
4 | HERO/英雄 1076钢笔 | 英雄/HERO1076 | 支 | 8.00 | 20 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李佳仪
联系电话: 0431-****5251
传真:
地址: **省**市**大路6177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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