2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)
项目概况
2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) | |||||||
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招标 | 资金来源|||||||
2024-12-26 14:36 | 公示结束时间2024-12-29 14:36 | ||||||
1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:**** 1.3招标代理机构:**** 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:****公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据**交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《****公司系统内控手册》为指导,****公司最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币22万元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:****公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:****-01标段。 |
采购人
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肖太琴 | 联系人电话0523-****1010 | ||||||
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梁飞、胡莹 | 联系人电话025-****3660,157****6115 |
| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)候选人名单
1 | ****事务所(特殊普通合伙) | 188000 | 钱承娟 | 1.****银行****公司2022年内部控制评价项目 2.****公司2022年度内部控制评价项目 3.****集团有限公司2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 | 1.2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 |
2 | ****事务所(特殊普通合伙) | 197,000.00 | 游世秋 | 1.****集团有限公司内部控制及风险情况评估服务项目 2.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 3.****集团****公司一体化管理试点工作咨询服务项目 | 1.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 2.****集团****公司一体化管理试点工作咨询服务合同 3.****集团有限公司风险管理评估和内部控制评价服务项目合同 |
3 | ****事务所(特殊普通合伙) | 195000 | 王兆勇 | 1.****公司2024年内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.**高养风险评估项目 | 1.****公司2024年度内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.**高速信联内控咨询项目 |
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| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
59.94 | |||||||
58.90 | |||||||
55.20 | |||||||
58.76 |
| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)投标人得分汇总
88.30 | |||||||
86.65 | |||||||
87.40 | |||||||
84.20 |
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