芜湖市第二中学关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9101
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 22232 PU/PVC笔记本 | 4 | 100.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
2 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 23 | 1035.0 | 得力/deli\22296 | 验收通过 | |
3 | 得力 7599 奖状/证书 | 29 | 203.0 | 得力\7599 | 验收通过 | |
4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
5 | 得力 5654 网格拉链袋 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
7 | 得力 7597 奖状/证书 聘书 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
8 | 金士顿 DTVP30/64GB U盘 | 4 | 220.0 | 金士顿/Kingston\DTVP30/64GB | 验收通过 | |
9 | 五江 WJ-7502 热水瓶 | 10 | 200.0 | 五江/WJ\WJ-7502 | 验收通过 | |
10 | 得力 6001 剪刀 | 9 | 90.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
11 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
12 | 英雄 887 记号笔/粗笔 | 1 | 10.0 | 英雄/HERO\887 | 验收通过 | |
13 | 得力 钟 | 1 | 85.0 | 得力/deli\9006 | 验收通过 | |
14 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
15 | 金值 JK5037 粉笔 | 2 | 130.0 | 金值\JK5037 | 验收通过 | |
16 | 金士顿 DTI G3(32G) U盘 | 2 | 80.0 | 金士顿/Kingston\DTI G3(32G) | 验收通过 | |
17 | 得力 电热水壶 | 1 | 120.0 | 得力\85604 | 验收通过 | |
18 | 得力 64101 档案袋 | 5 | 50.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
19 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 48 | 192.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
20 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\100********364 | 验收通过 | |
21 | 得力 6600ES 中性笔 | 12 | 144.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
22 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
23 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 72.0 | 得力/deli\30061 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 赵升明
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批