邵东市自然资源局关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 DT32150 抽纸 | 10 | 2100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
2 | 臻远 002 凳子 | 30 | 600.0 | 臻远\002 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 源粹纸杯 纸杯 | 2 | 460.0 | 妙洁/magic\源粹纸杯 | 验收通过 | |
4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 | 60 | 3000.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml | 验收通过 | |
5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 60 | 1920.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
6 | 南孚 电池/电力配件 | 40 | 160.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
7 | 得力 9190 垃圾桶 | 2 | 38.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
8 | 得力 0358 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0358 | 验收通过 | |
9 | 得力 30401 双面胶带 | 3 | 60.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
10 | 乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 30 | 1500.0 | 乐袋\收纳箱 | 验收通过 | |
11 | 中华牌 6937 铅笔 | 7 | 49.0 | 中华牌\6937 | 验收通过 | |
12 | 得力 580121 剪刀 | 6 | 36.0 | 得力/deli\580121 | 验收通过 | |
13 | 得力 工业胶带 | 58 | 58.0 | 得力/deli\30215 | 验收通过 | |
14 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
15 | 南孚 南孚7号电池 | 40 | 160.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
16 | 得力 橡皮 | 6 | 144.0 | 得力/deli\8591A | 验收通过 | |
17 | 维达 4层130g30卷 卷筒纸 | 10 | 500.0 | 维达/Vinda\4层130g30卷 | 验收通过 | |
18 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 20 | 60.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
19 | 得力大号文件纸夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli\型号:950 | 验收通过 | |
20 | 蓝月亮/Blue moon 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 135.0 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
21 | 公牛插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护蓝白 604-5米 | 4 | 260.0 | 公牛/BULL\604-5米 | 验收通过 | |
22 | 立白/Liby 润之素抑菌洗手液 500g | 10 | 150.0 | 立白/Liby\润之素洗手液 500g | 验收通过 | |
23 | 洗衣液/洗衣粉 立白超洁**洗衣粉900g | 3 | 36.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉900g | 验收通过 | |
24 | 强力洁厕精900g | 4 | 44.0 | 超威\强力洁厕精900g | 验收通过 | |
25 | 爱好8977中性笔 | 10 | 360.0 | 爱好/AIHAO\8977 | 验收通过 | |
26 | ** 好啊优6935加厚一次性塑料杯 | 10 | 1500.0 | **\6935 | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 简亮
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