关于普通干电池的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2024005208
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 对 | 30.00 | 5 | 150 |
2 | 晨光(M G) AYZ97513 文具红色快干透明** 方形财务专用印泥** 油性印油** 单个装 | 晨光/M GAYZ97513, | 个 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
3 | 得力(deli)24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8553 | 得力8553, | 盒 | 1.00 | 11.6 | 11.6 |
4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 1.05 | 5.25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左**
联系电话: 191****2536
传真:
地址: ****社区以朵大道路口
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息:
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