中江县委编办2023年度预算执行以及其他财政收支情况审计结果公告
****编办2023年度预算执行以及其他财政收支情况审计结果公告
索 引 号: ****
文 号: 公开形式:主动公开
信息来源:县审计局 相关附件:
发布时间: 2024-12-30
根据《中华人民**国审计法》有关规定,****审计局派出审计组,于2024年7月至8月,对中共********办公室****委编办)2023年度预算执行以及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)部门预决算基本情况
县委编办2023年部门预算本年收入合计180.45万元,支出总计180.45万元。2023年决算收入总计213.84万元,支出总计213.84万元。
(二)资产管理基本情况
截至2023年12月末,****政府内办公,共使用办公用房8间,约150平方米,其中办公室用房130平方米,服务用房(会议室)20平方米。****政府办,由县政府办统一核算管理。
审计结果表明,2023年县委编办财务资料基本真实地反映了其预决算编报、预算执行、财政财务收支状况,除本次审计发现的预算科目归集不正确列报支出、固定资产管理不够规范等问题外,预决算编制基本真实、完整、规范,基本能遵守相关财经法律法规。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面
预算科目归集不正确列报支出。
(二)国有资产管理方面
固定资产卡片信息未及时更新;清查盘点工作落实不到位。
(三)执行财经纪律方面
部分会计原始凭证手续不全,支付依据不充分。
(四)内审工作方面
内审工作开展不到位,未建立健全相关内审制度。
三、审计处理意见及建议
对上述问题,****审计局已依法出具审计报告并明确整改要严格执行,提出严格执行预算法相关规定;加强固定资产管理;加强经费支出审核;加大内审工作力度等审计建议。
审计指出问题后,县委编办正在积极整改。****审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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