西安市商务局2023年度预算执行和其他财务收支情况审计的问题整改情况
2024年3月12日至4月30****审计局派出审计组对********商务局)2023年度预算执行和其他财务收支情况进行了审计,并出具了审计报告和审计决定。针对审计发现的问题,市商务局采取措施,立行立改,确保整改质效。
认真抓好审计整改工作,一是高度重视,积极推进,制定审计问题整改方案,明确整改责任处室、完成时限和相关要求。二是强化制度建设,****机关财务管理办法、采购管理办法、合同管理办法等,加强资金监管。三是针对应编未编收入预算的问题,下属单位已将上年未编入的房租收入全部编入2024年收入预算,同时加强下属单位财务人员专业理论学习,严格规范工作流程;针对应收未收房屋出租收入的问题,积极对接相关单位,落实有关政策,并协调入驻企业分批次交纳房屋租金;针对1个项目合同签订内容不合规的问题,已将涉及金额收回;针对个别采购项目未在规定时限内签订书面合同的问题,立行立改,在本年度采****政府采购程序和签订合同的时间节点。四是把本次审计整改工作为一项长期任务抓紧抓好,举一反三,坚持问题导向,强化监督,进一步完善长效机制,巩固提升整改成效。
特此公告。
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2024年12月30日
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