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关于2023年度预算执行和其他财政财务收支审计整改情况的公告

发布时间: 2024年12月31日
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关于2023年度预算执行和其他财政财务收支审计整改情况的公告

2024年4月至5月,省审计****检察院2023年度预算执行和其他财政财务收支情况实施审计,并出具审计报告。对审计指出的问题,省检察院高度重视,积极开展整改工作。根据《**省审计整改结果公告办法》规定,现对本次审计指出问题整改情况进行公告。

一、审计整改工作组织情况

收到审计报告后,省检察院党组及时召开会议听取专题汇报,审议确定整改方案,并对整改工作提出明确要求。在整改过程中,省检察院成立审计整改工作组,细化整改措施、落实整改责任,实行整改进度旬报制度,统筹抓好整改工作。各整改责任单位积极主动落实整改要求,推动审计整改工作按期完成。截至目前,本次审计指出的问题已整改完毕。

二、审计指出问题整改情况

(一)对于预决算编制方面的问题,省检察院采取三项措施落实整改要求。一是加强预算管理。制定《****预算管理办法(试行)》,并印发《关于定期开展资金及预算清理的通知》,实行预算全流程责任管理,用制度强化预算执行要求,加大非财政拨款资金统筹使用力度,确保各预算单位非财政拨款收入全部纳入预算管理。二是严格落实“三项清理”规定及经费压减要求。今年以来,省检察院累计清理上缴专项经费结余72.88万元,清理退还服装采购结算往来款项18.07万元,清理上缴刑事诉讼涉案罚没收入本息1267.75万元,及时启动年度部门预算中期调整工作,累计压减“三公”经费预算80.18万元。三是规范核算离退休人员活动经费。自8月起,将离退休人员活动经费等****机关行政经费核算管理,****工会账户核算管理离退休人员活动经费,并****工会账户使用情况进行了自查清理。

(二)对于国有资产管理方面的问题,省检察院采取三项措施加以全面整改。一是加强房屋资产管理。省检察院及时组织开展了国有资产全面清理工作,对房屋、土地等资产情况进行了逐一清查核对,确保房屋资产账实相符;针对家属院业委会自行转租单位公房的问题,已进行回收处理,并制定《****机关周转住房使用管理规定(试行)》,加强周转房管理。二是推进项目资产转固。结合国有资产全面清查工作,对电子检务深化应用项目在建工程进行全面核对清理,并按照国有资产管理要求将该项目6728.14万元的在建工程确认登记为固定资产及无形资产。三是加强办公设备配置管理。针对审计指出办公设备库存较多的情况,及时启动废旧闲置设备收回处置和更新配发工作,截至目前已将大部分库存设备发放给相关内设机构投入使用,仅有少部分设备作为备用物资留存于库房。

(三)对于落实过紧日子要求和执行财经纪律方面的问题,省检察院采取四项措施进行整改。****政府采购管理。组织开展采购业务自查工作,对今年实施的所有采购项目采购条件设置、采购程序执行等内容进行逐项清理,并引入法务服务加强采购文件和采购合同审核,确保采购活动充分竞争。二是加强培训管理。对2024年培训班次进行了调整优化,充分运用信息技术手段加大线上培训力度,压缩线下培训,降低培训成本,对培训计划实行分类管理,实现检察培训教育业务的良性发展。三是加强会议管理。先后印发《关于严格执行年度会议计划的提示》《关于进一步严肃会风会纪的提示》《关于会议费报销业务有关事项的提示》,全面落实精减会议要求,规范会议管理,加强会议经费报销管理,****支会议费用及转嫁会议费等问题发生。四是加强公务用车管理。已将所有公务车辆纳入全省公务用车管理平台集中管理,实现利用信息化手段派车和单车经费核算。****检察院严格按照压减公务用车编制要求,核减公务用车编制2辆,避免车辆闲置,并加强车辆派遣管理,规范一般公务和执法执勤使用,严格加油卡“一车一卡”使用管理和查验核对,切实防范油卡管理风险。

(四)对于信息化项目建设管理方面的问题,省检察院采取三项措施落实整改要求。一是加快项目推进。督促落实项目管理主体责任,目前刑事执行办案平台项目已验收并投入使用,司法警察管理信息系统已完成国产化适配、功能升级研发及试点部署应用工作,智慧检察教育项目已完成功能模块开发,实现上线运行。二是完善项目管理资料。针对侦查信息平台建设资料不规范的问题,已补充完善了项目管理、项目验收等相关资料,确保项目资料完整齐备。三是清理闲置资产。组织系统承建商再次清理侦查信息平台资产,对相关闲置设备进行加电测试并开展可利用情况评估,及时办理已符合资产报废处置条件且无使用价值资产的报废手续,并申报办理共建项目资产划转手续,****机关资产存量。

三、审计建议采纳情况

今年以来,省检察院在审计指出问题整改工作中全面贯彻落实审计建议,深入查找预算管理、资金资产、信息化建设、车辆管理等方面存在的问题,同步做好问题整改落实,切实提升财务管理规范化水平。同时,把“当下改”与“长久立”结合起来,结合整改抓好建章立制工作,修订完善预算、项目、资产、车辆等管理制度,强化内部管理。今后,省检察院将持续落实审计建议,严格执行国家法规政策,不断完善内控制度,确保问题整改彻底、管理实效明显。


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2024年12月30日

招标进度跟踪
2024-12-31
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关于2023年度预算执行和其他财政财务收支审计整改情况的公告
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