关于为【滨江集团内部审计报告项目咨询服务单位采购方案】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
项目名称 | **集团内部审计报告项目咨询服务单位采购方案 |
采购人 | **** |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 社会资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | ****事务所服务 |
服务内容 | 1.对****及子公司重大经济事项的决策、执行和效果情况、包括但不限于重大投资管理情况、政府投资建设项目管理情况、重大物资(服务)采购等进行审计。 2.对****及子公司财务收支真实合法效益方面,包括但不限于资产负责情况、损益情况、国有资本经营收益情况、资产管理情况等进行审计。 3.对****及子公司债务规模及风险防控方面.包括但不限于企业总体债务情况、融资管理情况、债务风险防控情况等进行审计。 4.审计调查时间:2023年1月1日至2024年9月30日,必要时将追溯至相关年度或延伸有关单位。 5.审计结束后出具审计报告,审计报告需符合相关会计制度及法律法规的要求。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 1、中介****事务所执业证书,持有营业执照;2、拥有具备注册会计师资格、持证的专业人员。 |
服务时限及说明 | 从合同签订之日起,至提交正式报告之日止。 |
合同签订时限及说明 | 选取结果公示,1个工作日内发出《成交通知书》。资格检查合格,并在《成交通知书》发出之日起10个工作日内,签订中介服务合同。 |
服务金额 | ¥450000.00元至¥500000.00元 |
金额说明 | 该服务限价为450000元-500000元,中选中介机构的报价即为合同价格。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-01-06 16:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****() |
监督举报电话 | |
备注 | 无 |
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