株洲市退役军人事务局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6755
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 魅洁 抹布 抹布 | 30 | 210.0 | 魅洁\抹布 | 验收通过 | |
2 | 意可可 卷纸器/纸巾架 | 26 | 910.0 | 意可可\E1807 | 验收通过 | |
3 | 天堂伞 30998E 伞 带钩直柄雨伞 | 6 | 270.0 | 天堂伞\30998E | 验收通过 | |
4 | 华象 HX-9703 保温壶 | 1 | 65.0 | 华象/honor\HX-9703 | 验收通过 | |
5 | 美的 MK-SH15Colour201 电热水壶 | 8 | 1176.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour201 | 验收通过 | |
6 | 公牛 GN-403 电源插座 插线板接线板 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 18 | 810.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
8 | 金灶 K9 茶壶 | 6 | 1968.0 | 金灶/KAMJOVE\K9 | 验收通过 | |
9 | 羊城牌 防滑手套 | 5 | 60.0 | 羊城牌/YANG CHENG BRAND\加长加绒 | 验收通过 | |
10 | 胶带/胶纸/胶条 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒) | 10 | 120.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
11 | 东哥70cm大垃圾袋 | 2 | 704.0 | 东哥\70 | 验收通过 | |
12 | 晨光经典玻璃直杯350ml-ARC92575 | 2 | 122.12 | 晨光/M G\ARC92575 | 验收通过 | |
13 | 木柄圆头棉**把 | 10 | 120.0 | 奇正\097 | 验收通过 | |
14 | 杜鹃花 扫把撮箕套装 通用款 | 18 | 576.0 | 杜鹃花\2100 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 方梦龙
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