济南市长清区文昌中心小学文昌中心小学办公用品采购计划网上商城超市直购成交结果公告
订单:SCZG-370********88852,于:2025-01-03 09:55进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:****
二、项目名称:****小学办公用品采购计划
三、成交信息
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区**街道**街西段**2700号102室
成交金额:13316.00,大写(人民币):壹万叁仟叁佰壹拾陆元整
四、主要标的信息
1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5号电池一盒 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚5号电池一盒 | 3 | ¥124.0000 | ¥372.00 |
2 | 国画颜料 | 国产 24色马蒂斯国画 颜料 国画颜料 | 国产 | 24色马蒂斯国画 颜料 | 10 | ¥90.0000 | ¥900.00 |
3 | 羽毛球拍 | 益迪克/YIDIKE 89658 羽毛球拍 | 益迪克/YIDIKE | 89658 | 5 | ¥86.0000 | ¥430.00 |
4 | 水彩笔 | 国产 48色 水彩笔 单色/1/白色 | 国产 | 48色 | 12 | ¥86.0000 | ¥1032.00 |
5 | 羽毛球 | 红双喜/DHS 6987 羽毛球 | 红双喜/DHS | 6987 | 3 | ¥69.0000 | ¥207.00 |
6 | 白板 | 国产 双面磁性写字板 白板 | 国产 | 双面磁性写字板 | 27 | ¥68.0000 | ¥1836.00 |
7 | 胶水 | 国产 热熔棒 热熔枪配胶棒 胶水 | 国产 | 热熔棒 热熔枪配胶棒 | 5 | ¥65.0000 | ¥325.00 |
8 | 瑜伽垫 | 国产 桌垫 瑜伽垫 | 国产 | 桌垫 | 9 | ¥65.0000 | ¥585.00 |
9 | 胶带 | 国产 警示 胶带 | 国产 | 警示 | 6 | ¥63.0000 | ¥378.00 |
10 | 文件袋 | 永乾 拉链袋 文件袋 | 永乾 | 拉链袋 | 15 | ¥60.0000 | ¥900.00 |
11 | 速印机版纸 | 盟达/MENDA 心理咨询室布置挂图****辅导室心灵驿站治愈墙面布置 速印机版纸 | 盟达/MENDA | 心理咨询室布置挂图****辅导室心灵驿站治愈墙面布置 | 10 | ¥60.0000 | ¥600.00 |
12 | 档案袋 | 国产 透明整包 档案袋 | 国产 | 透明整包 | 20 | ¥48.0000 | ¥960.00 |
13 | 胶水 | 晨光/M G AWG97027 胶水 | 晨光/M G | AWG97027 | 6 | ¥48.0000 | ¥288.00 |
14 | 尺子 | 国产 教具(三角板.直尺.圆规) 尺子 | 国产 | 教具(三角板.直尺.圆规) | 12 | ¥43.0000 | ¥516.00 |
15 | 笔筒 | 国产 木制 笔筒 | 国产 | 木制 | 23 | ¥38.0000 | ¥874.00 |
16 | 橡皮 | 得力/deli 008 橡皮 | 得力/deli | 008 | 10 | ¥32.0000 | ¥320.00 |
17 | 铅笔 | 得力/deli NS723-HB 铅笔 可擦彩芯/B/橙色/1 | 得力/deli | NS723-HB | 15 | ¥32.0000 | ¥480.00 |
18 | 文件夹 | 得力/deli A板夹 文件夹 橙色 | 得力/deli | A板夹 | 40 | ¥20.0000 | ¥800.00 |
19 | 尺子 | 国产 钢尺 尺子 | 国产 | 钢尺 | 28 | ¥17.0000 | ¥476.00 |
20 | 跳绳 | 中华牌 18956 跳绳 | 中华牌 | 18956 | 15 | ¥15.0000 | ¥225.00 |
21 | 档案袋 | 益迪克/YIDIKE 齐心EA6093 档案袋 | 益迪克/YIDIKE | 齐心EA6093 | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 |
22 | 手套(清洁) | 东亚手套 手套(清洁) | 东亚手套 | 作业手套 | 61 | ¥6.0000 | ¥366.00 |
23 | 干电池 | 丰蓝/RICHBLEU 一号 干电池 | 丰蓝/RICHBLEU | 一号 | 25 | ¥5.0000 | ¥125.00 |
24 | 防护手套 | 星工/XINGGONG 防护手套 | 星工/XINGGONG | 星工(XINGGONG)白手套 涤纶三筋礼仪接待文玩珠宝擦拭劳保手套 | 58 | ¥4.5000 | ¥261.00 |
五、 项目联系方式
联系人:王健
联系方式:130****6961
采购单位:****
2025年01月03日
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