为加强内部管理与监督,规范财务行为,****现面向社会公开征集具有专业资质和****事务所,承担本单位2025年度内部审计工作。现将有关事项公示如下:
一、审计内容
1.对****所辖19个社区2022—2024年度财务收支情况进行审计,包括但不限于各项收入、支出的真实性、合法性和合规性。
2.审查财务预决算的编制、执行情况,分析预算执行差异及原因。
3.检查资产管理情况,包括资产的购置、使用、处置等环节是否符合规定,账实是否相符。
4.对社区相关业务内部控制流程进行评估并提出改进建议。
二、参选资格要求
1.具有国家主管****事务所执业资格,且合法****商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》。
2.具有独立承担民事责任的能力,近三年内无违法、违纪和其他不良记录,未受到行政处罚或行业自律惩戒。
3.具有丰富的内部审计经验,熟悉相关法律法规**策,能够提供高质量的审计服务。
4.拥有专业的审计团队,团队成员具备相应的专业资质和良好的职业道德。
三、报名及递交材料方式
1.报名时间:2025年1月3日至2025年1月8日。
2.报名材料:包括但不限于营业执照副本复印件、执业证书复印件、单位概况、主要业绩、项目团队成员信息、针对本项目的审计方案及报价等。所有材料需加盖单位公章。
3.递交方式:请将报名材料整合形成一份电子资料,发送至xcjdzhbgs@mail.****.cn,纸质版邮寄至**区新村四里25号****综合办。
接收人:****办公室董老师 电话:****2851
四、其他事项
1.项目预算为32万元,费用以双方签订的合同为准。
2.****事务所需在规定时间内与本单位签订审计合同,并按照合同要求开展审计工作。
3.****事务所在审计过程中需严格遵守相关法律法规和职业道德规范,确保审计结果的客观、公正和准确。