****集团本部及所属企业2024-2026年度财务决算审计服务,招标人为****,项目资金为企业自筹资金,现已落实。招标人为****。项目已具备招标条件,现委托****对对本项目进行公开招标。
2.1 项目概况:****集团本部及所属企业2024-2026年度财务决算审计服务进行统一采购。
2.2 招标范围:****集团本部及所属企业2024-2026年度财务决算进行审计,并出具审计报告。通过财务决算审计,反映企业重大经营风险、违规事项及管理漏洞,对集团本部及所属企业出具财务专项说明和管理建议书。具体如下:
(1)财务报表:涵盖资产负债表、利润表、现金流量表、资产减值准备情况表、国有资产变动情况表、应上交应弥补款项表、所有者权益变动表、企业期初数调整情况表等报表、财务报表附注。核对财务报表数据的一致性、准确性和完整性。分析财务报表间的勾稽关系,验证其逻辑性。评估会计政策、会计估计的恰当性和变更的合理性。会计记录情况,包括但不限于会计凭证、账簿、明细账、总分类账等。
(2)内部控制:采购、销售、存货管理、资金管理、资产管理等关键业务流程的内部控制。 测试关键业务流程的内部控制设计合理性及执行有效性。识别内部控制缺陷,评估其对财务报表的影响。
(3)重大财务事项:投资、融资、资产处置、关联交易等,审查重大交易和事项的决策程序、合同、凭证等文件。评估交易的真实性、合规性,确认无虚假记载或遗漏。
(4)税务合规:核对税款计算依据、税率适用及税款缴纳情况,税款计算、申报、缴纳等税务活动的合规性。评估税务筹划的合规性、有效性。
(5)整改落实情况:上年度审计披露问题的整改落实情况。
(6)其他事项:基本情况表、人力**情****国资委交办的重点关注事项情况。
2.3 服务期限:合同签订后服务3年。
2.4 服务地点:****集团及所属企业。
2.5 质量标准:****国资委财务决算工作要求和时限开展财务决算审计,实施现场审计,并出具符合质量要求的财务****国资委要求的其他报告。
2.6 项目进度要求:中标人应当在收到中标通知书后30日内进驻企业开展现场审计工作,以确保审计及时性,并合理安排审计进度和时间节点,确保足够的现场审计时间和当面沟通反馈的及时性,确保应于次年4月10日前完成审计工作,并交付相关工作成果。
3.1 本次招标实行资格后审,投标人应具备以下资格条件:
(1)投标人须持有财政****事务所执业证书;投标****分所)的,****公司(总所)出具的授权函(格式自拟);
(2)具有有效的营业执照或执业许可证;
(3)具有独立承担民事责任的能力;
(4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(6)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(7)参加本次招标活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(8)符合法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、能力、信誉的要求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
招标人: | **** | 代理机构: | **** |
地址: | **市**区**大道68****基地23幢 | 地址: | **市**区五简路2号**咨询大厦A座1803室 |
联系人: | 栗先生 | 联系人: | 霍先生 杨先生 文先生 |
电子邮箱: | 电子邮箱: | ||
邮编: | 邮编: | ||
联系电话: | 023-****8712 | 联系电话: | 023-****4170 |
传真: | 传真: | ||
开户银行: | 开户银行: | ||
账号: | 账号: |
****集团本部及所属企业2024-2026年度财务决算审计服务 | ||
户名 | 开户行 | 投标保证金账号 |
****交易所****公司 | ****银行****公司重****分行 | 312********008********10557 |
****交易所****公司 | ****公司**岗支行 | 150********420****13928 |
****交易所****公司 | ****公司**分行 | 123********0630015676 |
****交易所****公司 | ****银行**坡支行 | 969********98605 |
****交易所****公司 | ****银行****公司**支行 | 030********100********975 |
****交易所****公司 | 中信银行**上清寺支行 | 311********20041867 |
****交易所****公司 | ****银行****路支行 | 623********00752914 |
****交易所****公司 | ****银行****分行 | 990********46031 |
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