亳州幼师直属第二幼儿园关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5498
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 | 4 | 360.0 | 金士顿/Kingston\DTDUO3CG3/256GB | 验收通过 | |
2 | 卡纸画框 | 33 | 264.0 | 无品牌\A4 | 验收通过 | |
3 | 得力 7650 软面抄 | 20 | 240.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
4 | 得力 7821 磁扣 | 19 | 285.0 | 得力/deli\7821 | 验收通过 | |
5 | 得力 QG157 剪刀 | 10 | 160.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
6 | 得力 70810-48 马克笔 | 9 | 504.0 | 得力/deli\70810-48 | 验收通过 | |
7 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 4 | 664.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
8 | 晨光 ASGN7105 固体胶 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
9 | 得力 8520 4号/长尾夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8520 | 验收通过 | |
10 | 得力 0478 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
11 | HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔 | 15 | 390.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
12 | 得力 DL5041 热熔胶枪 | 9 | 405.0 | 得力/deli\DL5041 | 验收通过 | |
13 | 海绵胶带 | 20 | 420.0 | 无品牌\20 | 验收通过 | |
14 | 塑封膜 | 7 | 385.0 | 无品牌\A3 | 验收通过 | |
15 | 小红花奖励贴纸表扬****幼儿园 | 50 | 125.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
16 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
17 | 双面胶带 | 25 | 425.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
18 | 得力 33474 牛皮纸档案袋 | 7 | 224.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
19 | 24色炫彩棒 | 9 | 315.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
20 | 过塑机塑封机膜过塑膜 标准透明护卡膜/塑封膜 | 10 | 350.0 | 无品牌\A4 | 验收通过 | |
21 | 易利丰 70g A4 彩色复印纸 A4粉纸 | 12 | 336.0 | 易利丰/elifo\70g A4 | 验收通过 | |
22 | 晨光 挂钩/粘钩 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 卢晚育
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