根据《中华人民**国审计法》****县委审计委员会批准的全县2023年度审计项目计划安排,********中心主任李景北同志任职期间的经济责任履行情况进行离任审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
李景北同志,男,汉族,中共党员,1971年3月生,**县贾宋镇人,本科学历。李景北同志于2019年3月-2022年5****服务中心党总支书记、主任,****中心全面工作。
二、审计评价意见
从审计情况看,李景北同志履职期间,基本能贯彻执行党和国家、****政府重大经济方针政策及决策部署,立足部门职责,推进全县房地产工作有序开展。
三、审计发现的主要问题和责任认定
(一)在职职工押金未退还金额88000元
(二)应缴未缴国有资产处置收入****815元
(三)超预算支出****903.02元
(四)无公函列支公务接待费76310元
(五)在二级单位报销费用87120元
(六)超范围列支维修基金管理费用
****银行账户
(八)房屋专项维修资金管理费用与房屋专项维修资金未分账核算
(九)维修基金应使用未使用专用票据
(十)未开展内部审计工作
四、责任界定及审计建议
(一)责任界定
对上述问题,李景北同志应负领导责任。
(二)审计建议
1.加强国有资产管理,严格资产处置审批,加强对国有资产产权转让、无偿划拨、出售、报损、报废等资产处置行为的管理,实行严格的资产处置审批制度,资产处置收入严格执行“收支两条线”管理。
2.严格按照《中华人民**国预算法》要求,科学编制预算,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出。
3.规范公务接待管理,建立公务接待审批控制制度,坚持“先审批,后接待”的管理程序。
4.房屋专项维修资金的归集款项应严格实行专户存储原则,必须存储到财政部****银行账户;未经财政部门同意,不得另行开设账户存储和核算房屋专项维修资金。
5.加强对专项维修资金增值收益的管理,维修资金增值收益依法归业主所有,提取必要管理费用,管理费用每年开支不得超过当年提取额,并公开披露;管理费用在维修资金增值资金中列支,同时应严格按照规定,与房屋专项维修资金分账核算等。
6.建立健全内部审计制度。加强对内部审计工作的领导,建立健全内部审计制度,****工作部门,定期对有关单位进行监督检查。
五、整改情况
针对审计中所发现的问题,被审计单位正在整改落实。
****
2023年11月20日